Descrição
Resumo da Vaga:
O profissional irá apoiar as áreas de negócio na definição, avaliação e fortalecimento do ambiente de Controles Internos, garantindo conformidade com a Lei SOX e eficiência dos processos.
Principais Destaques:
1. Apoio estratégico em Controles Internos e conformidade SOX
2. Mapeamento, revisão e aprimoramento de processos internos
3. Suporte a auditorias e relatórios para acionistas
GS Inima Brasil \| Ribeirão Preto \- SP \| Presencial
Descrição da vaga
❇️ Atuará apoiando as áreas de negócio na definição, avaliação e fortalecimento do ambiente de Controles Internos, garantindo conformidade com a Lei SOX, eficiência dos processos, mitigação de riscos e melhoria contínua. Será responsável por mapear processos, elaborar e revisar controles, realizar testes periódicos, acompanhar auditorias, elaborar relatórios de acompanhamento aos acionistas e apoiar a implementação dos controles internos da matriz , assegurando que o sistema de controles internos funcione com clareza, consistência e eficácia.* ️**Horário:** Segunda a sexta\-feira, das 08:00 às 18:00, com 1h12 de intervalo / refeição.
️ **Vale Alimentação / Refeição** – apoio para suas refeições diárias
**Cesta de Natal** – um carinho especial no fim do ano
**Plano de Saúde** – cuidado completo para você
**Plano Odontológico** – saúde bucal sempre em dia
️ **Seguro de Vida sem custo** – proteção para você e sua família
**Vale Transporte** – facilidade no deslocamento diário
**Auxílio Medicamento** – suporte financeiro para tratamentos e prescrições
️ **Wellhub** – acesso a academias e atividades físicas
**Pluxee Cuida** – apoio psicológico, social, nutricional e consultorias jurídica e financeira
**Previdência Privada** – com 100% de contribuição no aporte da empresa
**Participação nos Lucros e Resultados (PLR)** – reconhecimento pelo seu desempenho
Responsabilidades e atribuições
Mapear, revisar e aprimorar processos e controles internos, garantindo eficiência e aderência às normas e políticas internas;
Elaborar fluxogramas, narrativas e matrizes de controles para suporte às análises e avaliações;
Executar testes de desenho (ToD) e de efetividade (ToE), propondo melhorias sempre que necessário;
Monitorar recomendações, planos de ação e GAPs de controles internos, acompanhando sua execução;
Suportar auditorias internas e externas, garantindo disponibilidade de informações e evidências;
Preparar relatórios técnicos e apresentações de resultados para gestores, áreas envolvidas e acionistas;
Apoiar as áreas de negócio na padronização de processos, implantação de controles e definição de políticas;
Dar suporte nos testes de "auditoria integrada", executados em conformidade com os acionistas espanhóis;
Apoiar na avaliação do ambiente de controles internos para cada nova empresa à ingressar no Grupo.
Requisitos e qualificações
**Formação:** Ensino superior.
**Áreas:** Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Gestão de Riscos ou correlatas.* ️⃣ Experiência prévia com Controles Internos, *Compliance*, Auditoria ou SOX será considerado diferencial;
* ️⃣ Conhecimento em processos, riscos e controles (mapeamento, fluxogramas e matrizes);
* ️⃣ Capacidade analítica e habilidade para elaboração de relatórios e apresentações;
* ️⃣ Habilidade de comunicação clara e precisa ao público executivo, incluindo gerentes, diretores e Alta Administração.
Requisitos desejáveis
**Idioma:** Inglês e Espanhol intermediários serão considerados diferenciais.* ️⃣ Experiência com Excel avançado e Power BI;
* ️⃣ Experiência com ferramentas de monitoramento de processos e controles será considerado diferencial;
* ️⃣ Vivência em auditorias internas e externas.
Enviar candidatura
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
Vale Alimentação / Refeição;
Cesta de Natal;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Seguro de Vida sem custo;
Vale Transporte;
Auxílio Medicamento;
Wellhub;
Pluxee Cuida;
Previdência Privada;
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).