




Resumo da Vaga: O profissional irá apoiar as áreas de negócio na definição, avaliação e fortalecimento do ambiente de Controles Internos, garantindo conformidade com a Lei SOX e eficiência dos processos. Principais Destaques: 1. Apoio estratégico em Controles Internos e conformidade SOX 2. Mapeamento, revisão e aprimoramento de processos internos 3. Suporte a auditorias e relatórios para acionistas GS Inima Brasil \| Ribeirão Preto \- SP \| Presencial Descrição da vaga ❇️ Atuará apoiando as áreas de negócio na definição, avaliação e fortalecimento do ambiente de Controles Internos, garantindo conformidade com a Lei SOX, eficiência dos processos, mitigação de riscos e melhoria contínua. Será responsável por mapear processos, elaborar e revisar controles, realizar testes periódicos, acompanhar auditorias, elaborar relatórios de acompanhamento aos acionistas e apoiar a implementação dos controles internos da matriz , assegurando que o sistema de controles internos funcione com clareza, consistência e eficácia.* ️**Horário:** Segunda a sexta\-feira, das 08:00 às 18:00, com 1h12 de intervalo / refeição. ️ **Vale Alimentação / Refeição** – apoio para suas refeições diárias **Cesta de Natal** – um carinho especial no fim do ano **Plano de Saúde** – cuidado completo para você **Plano Odontológico** – saúde bucal sempre em dia ️ **Seguro de Vida sem custo** – proteção para você e sua família **Vale Transporte** – facilidade no deslocamento diário **Auxílio Medicamento** – suporte financeiro para tratamentos e prescrições ️ **Wellhub** – acesso a academias e atividades físicas **Pluxee Cuida** – apoio psicológico, social, nutricional e consultorias jurídica e financeira **Previdência Privada** – com 100% de contribuição no aporte da empresa **Participação nos Lucros e Resultados (PLR)** – reconhecimento pelo seu desempenho Responsabilidades e atribuições Mapear, revisar e aprimorar processos e controles internos, garantindo eficiência e aderência às normas e políticas internas; Elaborar fluxogramas, narrativas e matrizes de controles para suporte às análises e avaliações; Executar testes de desenho (ToD) e de efetividade (ToE), propondo melhorias sempre que necessário; Monitorar recomendações, planos de ação e GAPs de controles internos, acompanhando sua execução; Suportar auditorias internas e externas, garantindo disponibilidade de informações e evidências; Preparar relatórios técnicos e apresentações de resultados para gestores, áreas envolvidas e acionistas; Apoiar as áreas de negócio na padronização de processos, implantação de controles e definição de políticas; Dar suporte nos testes de "auditoria integrada", executados em conformidade com os acionistas espanhóis; Apoiar na avaliação do ambiente de controles internos para cada nova empresa à ingressar no Grupo. Requisitos e qualificações **Formação:** Ensino superior. **Áreas:** Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Gestão de Riscos ou correlatas.* ️⃣ Experiência prévia com Controles Internos, *Compliance*, Auditoria ou SOX será considerado diferencial; * ️⃣ Conhecimento em processos, riscos e controles (mapeamento, fluxogramas e matrizes); * ️⃣ Capacidade analítica e habilidade para elaboração de relatórios e apresentações; * ️⃣ Habilidade de comunicação clara e precisa ao público executivo, incluindo gerentes, diretores e Alta Administração. Requisitos desejáveis **Idioma:** Inglês e Espanhol intermediários serão considerados diferenciais.* ️⃣ Experiência com Excel avançado e Power BI; * ️⃣ Experiência com ferramentas de monitoramento de processos e controles será considerado diferencial; * ️⃣ Vivência em auditorias internas e externas. Enviar candidatura Faixa salarial A combinar Regime de contratação CLT Benefícios Vale Alimentação / Refeição; Cesta de Natal; Plano de Saúde; Plano Odontológico; Seguro de Vida sem custo; Vale Transporte; Auxílio Medicamento; Wellhub; Pluxee Cuida; Previdência Privada; Participação nos Lucros e Resultados (PLR).


